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审计存在问题整改措施

材料写作网    时间: 2020-02-09 11:23:18     阅读:

精品文档 审计存在问题整改措施 中山街道经济责任审计落实整改措施的方案 各企事业单位、机关各科(室) 根据区审计局对我街道开展经济责任审计的审计报告和关于加强对审计结果整改落实的试行意见的精神,街道办事处已召开专题会议,研究贯彻落实审计整改工作,现将落实整改的有关事项通知如下 (一)整改的内容 1、健全和完善重大事项内控制度。

(1)完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序;

(2)完善财政划拨专项工作(活动)资金结转的手续。

2、严格执行内控、财经制度。

(1)规出纳人员配置,加强现金、支票、印鉴的日常管理;

(2)及时提供专项工作(活动)资金的结算报告;

(3)完善固定资产的采购及审批手续。

3、严格实行会计核算。

(1)规会计核算,正确运用会计科目;

(2)明确开发成本,及时结转完工项目;

(3)注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。

4、切实加强内部管理。

(1)及时组织对往来账款的清理和账户处理;

(2)加强对财政资金使用情况的监督;

(3)禁止虚开发票,列支费用;

(4)合理设置账户;

(5)理顺直属公司投资关系;

(6)加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。

(二)整改意见 积极落实整改责任制,强化整改责任追究制。具体意见如下 1、健全和完善内控制度 一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度;
二是制定财政资金的管理、使用的具体规定;
三是完善重大事项报告、决策及审批程序。

2、加强对内控、财经制度执行情况的监督 一是会计人员应发挥监督职能,并对会计业务处理的合法性负责;
二是加强宣传和管理,提高执行制度的自觉性;
三是加强日常监督和检查,重视整改情况落实。

3、增强会计人员的责任心,切实提高会计人员的综合素质 一是加强会计核算的业务指导,完善对会计人员考核实施办法,并将审计整改情况纳入到考核之中;
二是及时确定开发属性和结转成本;
三是日常账务处理中,注意收入和支出的配比。

4、加强财政资金和财务管理 一是及时组织往来账款的清理和账户处理;
二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理;
三是提高账务处理能力,杜绝虚开劳务费发票行为;
四是后勤账户纳入办事处...

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