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门店财务自查报告

材料写作网    时间: 2020-02-24 11:15:03     阅读:

门店财务自查报告 根据炎陵县总工会关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作方案(炎工通字[20**]号文件)的要求,工会于月日召开会议,成立了以为组长的'关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作领导小组“。于月对本级工会20**、20**xx财会工作进行全面自查。现将自查情况汇报如下 一、收入管理 1、上解工会经费。20**年本会应上解工会经费万元,以及时足额上解0万元。

2、留存经费。20**年本会应留存经费万元,实际留存经费万元。

3、会员会费收取。

二、工会财务管理 1、数据报表。2、内部管理。3、会计档案管理。4、日常账务和账户资金管理。三、经费使用本会经费支出四、资产管理固定资产管理是确保了资产保值增值。

五、存在的问题及对策工会20**-7-19 篇二财务情况的自查报告 财务情况的自查报告市政府办公室我委根据文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下 一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现...

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